7月14日,大湖股份发布半年度业绩预告,预计2023年上半年实现归母净利润为-700万元至-1000万元,同比亏损减少。
对于业绩预亏的主要原因,公司表示,由于水产品的销售平均价格较去年同期有所下降,2023年上半年综合毛利率同比减少。
此外,杭州新设医院亏损也是公司业绩预亏的主要原因之一。新设立的杭州两家医院于2022年6月取得医疗机构执业许可证,并于2023年1月成为医保定点单位,开始试运营,尚处于培育期。为达到医疗机构执业许可条件,杭州两家医院前期建设投入较大,使用权资产摊销、装修、设备摊销折旧以及人员工资等营业成本较大,导致新设医院处于亏损状态。
尽管公司业绩短期承压,但长期看康复医疗行业的景气度将不断提升。随着健康消费水平的不断提高以及人口老龄化问题的加剧,康复医疗的需求将不断上升。未来随着医疗机构经营顺利度过培育期,进入快速发展阶段,公司业务也将逐步修复。
健康水产品业务方面,公司充分利用上游原材料供应优势,从源头找到好食材,将产业链延伸至预制菜业务,打通了从上游水产养殖业到下游消费市场的各个环节。目前公司预制菜品类主要包括小龙虾系列、剁椒鱼头系列及酸菜鱼系列。
据悉,公司现有养殖水面为“两湖两库”,即:汉寿安乐湖、津市西湖、澧县王家厂水库和石门皂市水库,均推行生态净水渔业养殖,以达到“以水养鱼、以鱼净水” 的生态养殖模式, 养殖总面积约为17万亩。
预制菜业务系近年来公司重点发展的业务方向。预制菜消费需求多样,市场竞争激烈,公司坚持深入市场的发展策略,持续开展新品研发工作,顺应消费者喜好,根据渠道反馈不断推出新品。同时,公司还将不断开拓预制菜产业链营销渠道,巩固并提升在预制菜产业的地位及竞争力。值得一提的是,公司还荣获“2022年度十大湘菜预制菜加工企业”荣誉称号。
公司表示,未来将持续围绕“健康产品+健康医疗服务”的发展战略,以淡水渔业为基础,完善健康产品销售布局,渠道营销协同健康服务,打造大健康全产业链,实现向大健康产业升级转型。